瑞幸第二季度營收62億元、增長88%,營銷費用翻一倍,稱9.9元促銷將至少持續兩年

導讀 原標題:瑞幸第二季度營收62億元、增長88%,營銷費用翻一倍,稱9.9元促銷將至少持續兩年出品 | 搜狐財經作者 | 蓋姣伊8月1日晚間,瑞幸咖...

原標題:瑞幸第二季度營收62億元、增長88%,營銷費用翻一倍,稱9.9元促銷將至少持續兩年

出品 | 搜狐財經

作者 | 蓋姣伊

8月1日晚間,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)公布2023年第二季度財報。

財報顯示,瑞幸咖啡第二季度總凈收入為62.01億元,同比增長88.0%;美國會計準則(GAAP)下營業利潤為11.73億元,營業利潤率為18.9%,為瑞幸歷史新高。

其中,來自現調飲品的凈收入為人民幣 42.4 億元,占總凈收入的 68.2%。

第二季度瑞幸凈新開門店1485家,其中新加坡新開門店5家。截至第二季度末,瑞幸咖啡門店總數達10836家,其中自營門店7188家,聯營門店3648家。

自營門店方面,第二季度瑞幸咖啡自營門店收入為44.95億元,較2022年同期的24.27億元增長85.2%,占總凈收入的72.5%;門店利潤為13.08億元,利潤率29.1%,較同期的6.9億元增長了89.6%,利潤率增長0.7個百分點。

聯營門店方面,第二季度聯營店收入為14.9億元,較2022年同期的7.8億元增長了91.1%,占總凈收入的 24.0%。

聯營店的收入中,原料銷售收入占最高比重65.1%,為9.69億元;利潤分成收入為1.97億元、銷售費用收入為1.93億元、設備銷售收入1.86 億元、配送服務收入1.23億元和其他服務費收入0.1億元。

第二季度,瑞幸咖啡的各項成本都有不同幅度的增長,總運營支出為50.3億元,同比增長 64.5%。同時,營業費用占凈收入的比例從2022 年同期的 92.7%下降到81.1%。

銷售和營銷費用增長幅度最大,為3.04億元,同比增長135.3%。財報顯示主要原因是廣告費用增加、訂單增長導致的第三方外賣平臺傭金支出增加,以及電商業務和推廣活動的服務費增加所著。

材料成本增長了95.1%至24.6億元;門店租金和其他運營成本為11.5億元,同比增長了73.3%;折舊和攤銷費用為1.28億元,同比增長31.4%;配送費用為5.34億元,同比增長了69.8%。

主要原因是門店數量的增加導致人工成本、門店租金以及水電費和其他門店運營成本的增加。

上半年,瑞幸在多平臺推出的9.9元低價促銷,目前瑞幸小程序仍有每周一次的9.9元活動。此外,抖音、美團上還有多款團購,價格在11.6-16元之間。

瑞幸在財報中表示,瑞幸咖啡“9.9元”感恩回饋活動將常態化進行下去,此次活動將至少持續兩年。

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